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        [索 引 號(hào)]
        11500237008661567A/2023-00271
        [ 主題分類(lèi) ]
        其他
        [ 體裁分類(lèi) ]
        其他
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣教育委員會(huì)
        [ 發(fā)字文號(hào) ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        重慶市巫山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
        [ 成文日期 ]
        2023-09-27
        [ 發(fā)布日期 ]
        2023-09-27
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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        重慶市巫山縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

        2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


        一、部門(mén)基本情況

        (一)職能職責(zé)

        實(shí)施普通小學(xué)教育,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展

        1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī),堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向,依法治校,從嚴(yán)治校。

        2.根據(jù)本校實(shí)際制定發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

        3.嚴(yán)格遵照國(guó)家有關(guān)義務(wù)教育規(guī)定開(kāi)展教育教學(xué)工作,加強(qiáng)學(xué)生學(xué)籍管理,推進(jìn)素質(zhì)教育。

        4.加強(qiáng)對(duì)教學(xué)工作的管理,建立正常的教學(xué)秩序和良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,形成好的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。

        5.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),建立教師培訓(xùn)、聘用及常規(guī)管理制度,組織對(duì)教師的考核、評(píng)價(jià)。

        6.加強(qiáng)德育工作,培養(yǎng)學(xué)生正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)。

        7.加強(qiáng)體育衛(wèi)生工作,建立衛(wèi)生保健制度,搞好健康檢查,培養(yǎng)良好衛(wèi)生習(xí)慣,做好疾病預(yù)防工作。

        8.搞好校園設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境建設(shè),為學(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)生活條件。

        9.健全群團(tuán)組織,科學(xué)民主管理學(xué)校,做好校務(wù)公開(kāi)。

        10.做好后勤保障和安全保衛(wèi)工作,落實(shí)安全措施,強(qiáng)化安全責(zé)任。

        11.開(kāi)展教育科研、支教幫扶工作,引領(lǐng)示范全縣小學(xué)教育發(fā)展。

        12.定期或不定期向主管部門(mén)匯報(bào)工作,接受監(jiān)督檢查。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責(zé),巫山縣城區(qū)小學(xué)各設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

        (1)辦公室

        起草、審核和印發(fā)各類(lèi)公文,審核各部門(mén)代擬的以學(xué)校或校領(lǐng)導(dǎo)名義發(fā)布的各類(lèi)文稿;組織起草學(xué)校全局性重要材料;參與制定學(xué)校中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和全局性的改革方案;協(xié)助校長(zhǎng)協(xié)調(diào)學(xué)校各部門(mén)的工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)學(xué)校的重大活動(dòng);負(fù)責(zé)學(xué)校公務(wù)接待和校內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)工作。

        (2)教導(dǎo)處

        嚴(yán)格執(zhí)行課程標(biāo)準(zhǔn),制定教育教學(xué)工作計(jì)劃和相關(guān)的規(guī)章制度并組織實(shí)施;深入課堂,加強(qiáng)對(duì)教師的教學(xué)過(guò)程管理與評(píng)價(jià);組織承擔(dān)上級(jí)下達(dá)的科研課題研究任務(wù),開(kāi)展校際間學(xué)術(shù)交流、觀(guān)摩活動(dòng),提高教師的教學(xué)能力和科研水平;檢查指導(dǎo)學(xué)校各項(xiàng)課題實(shí)驗(yàn)研究;建立健全教師業(yè)務(wù)檔案和學(xué)生的學(xué)籍檔案,做好日常事務(wù)工作;了解幫助教師對(duì)試卷進(jìn)行典型分析;協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)的教研聯(lián)系工作和校科研骨干隊(duì)伍的組織建設(shè)工作。

        (3)德育處

        制定學(xué)校德育工作計(jì)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)、檢查班級(jí)常規(guī)管理和班風(fēng)建設(shè),定期召開(kāi)班主任會(huì)議;搞好校園文化建設(shè)、校風(fēng)校紀(jì)建設(shè),建立相關(guān)工作制度;抓好學(xué)生干部的培養(yǎng)和使用;加強(qiáng)德育陣地建設(shè),強(qiáng)化愛(ài)國(guó)主義教育,重視學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成教育;組織開(kāi)展各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng);定期召開(kāi)法制教育講座、全校性家長(zhǎng)會(huì)。

        (4)總務(wù)處

        做好財(cái)務(wù)工作,擬定財(cái)務(wù)預(yù)算及學(xué)期財(cái)務(wù)報(bào)告,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律;搞好后勤服務(wù)工作,厲行節(jié)約,堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針;做好采購(gòu)、供應(yīng)和保管工作,管理好校產(chǎn)、校具和物資設(shè)備,建立物資檔案并完善各種規(guī)章制度;搞好校園內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作,創(chuàng)建清新育人環(huán)境。

        (5)保衛(wèi)處

        嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門(mén)和公安機(jī)關(guān)的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,維護(hù)校內(nèi)良好秩序;制定學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度,督促相關(guān)部門(mén)落實(shí);負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理,重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)整改安全隱患,化解矛盾糾紛;負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理,協(xié)助相關(guān)部門(mén)處理涉校、涉師、涉生各類(lèi)治安及刑事案件。

        本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級(jí)預(yù)算單位,核定事業(yè)編制129人,現(xiàn)有在編職工132人,退休教師45人,在校學(xué)生2669人。

        (三)單位構(gòu)成

        本單位屬于2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。?

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,232.53萬(wàn)元,支出總計(jì)3,232.53萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少147.75萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是減少學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi);減少了教育事業(yè)收費(fèi)。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,232.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少76.69萬(wàn)元,下降2.3%,主要原因是減少學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi);減少了教育事業(yè)收費(fèi)。其中:財(cái)政撥款收入3,232.53萬(wàn)元,占100%。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,232.53萬(wàn)元,較上年決算減少147.75萬(wàn)元,下降4.4%,主要原因是減少學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi);減少了教育事業(yè)收費(fèi)。其中:基本支出2,444.19萬(wàn)元,占75.6%;項(xiàng)目支出788.33萬(wàn)元,占24.4%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,232.53萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。主要原因是人員變動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi)。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,232.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加27.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。主要原因是人員變動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi);較年初預(yù)算數(shù)增加578.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.8%。主要原因是教職工薪級(jí)工資及績(jī)效工資增加和退休教師績(jī)效增加等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,232.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加27.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.8%。主要原因是人員變動(dòng)增加了人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加578.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.8%。主要原因是教職工薪級(jí)工資及績(jī)效工資增加和退休教師績(jī)效增加等。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

        4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出2,541.69萬(wàn)元,占78.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加515.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.4%,主要原因是追加加了基本工資、各類(lèi)績(jī)效工資等515.22萬(wàn)元。

        (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出413.19萬(wàn)元,占12.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.2%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)、補(bǔ)繳臨聘人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

        (3)衛(wèi)生健康支出142.36萬(wàn)元,占4.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.3%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)標(biāo)。

        (4)住房保障支出135.28萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬(wàn)元,下降0.8%,主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,444.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,419.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少295.11萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是21年發(fā)放了幼兒園在職教師工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出,離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)24.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少165.94萬(wàn)元,下降87.1%,主要原因是厲行節(jié)約打緊開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,主要用途用于本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于單位無(wú)因公出國(guó)境事由。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

        本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位沒(méi)有發(fā)生會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少14.54萬(wàn)元,下降90.8%,主要原因是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),壓減培訓(xùn)成本,解決工學(xué)矛盾。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(本單位因未有單位車(chē)輛原因,我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表)。

        (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng),涉及資金857.35萬(wàn)元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        (1)公開(kāi)范圍

        見(jiàn)附件

        (2)公開(kāi)內(nèi)容

        無(wú)

        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        無(wú)

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        無(wú)

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        無(wú)

        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 曾廣金? 023-57657370?

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