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        [索 引 號(hào)]
        11500237008661567A/2023-00267
        [ 主題分類 ]
        其他
        [ 體裁分類 ]
        其他
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣教育委員會(huì)
        [ 發(fā)字文號(hào) ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        重慶市巫山縣騾坪幼兒園2022年度部門決算情況說(shuō)明
        [ 成文日期 ]
        2023-09-27
        [ 發(fā)布日期 ]
        2023-09-27
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣騾坪幼兒園2022年度部門決算情況說(shuō)明

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        重慶市巫山縣騾坪幼兒園

        2022年度部門決算情況說(shuō)明


        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.對(duì)3-6歲幼兒實(shí)施保育和教育,促進(jìn)幼兒體、智、德、美和諧發(fā)展。

        2.根據(jù)上級(jí)教育部門的要求和幼兒園的實(shí)際,制定幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、教育教學(xué)、安全保健衛(wèi)生等計(jì)劃。

        3.合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),有計(jì)劃地搞好幼兒園建設(shè)。

        4.督促檢查班、組織教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱的貫徹實(shí)施,組織總結(jié)交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。

        5.開(kāi)展教研活動(dòng)和課題研究,進(jìn)行教育改革,推廣新的幼兒教育訓(xùn)練方案等,提高教育質(zhì)量。

        6.開(kāi)展多項(xiàng)活動(dòng),有計(jì)劃、有組織地培養(yǎng)提高教師的業(yè)務(wù)水平和教學(xué)能力。

        7.負(fù)責(zé)教育教學(xué)、生活設(shè)施用品的訂購(gòu)、采購(gòu)和計(jì)劃供應(yīng)工作。

        8.負(fù)責(zé)幼兒的體檢、衛(wèi)生保健、安全工作,預(yù)防傳染病的發(fā)生。

        9.保障幼兒一日三餐飲食的科學(xué)營(yíng)養(yǎng)。

        10.建立家園聯(lián)系制度,采取適當(dāng)?shù)男问脚c家長(zhǎng)溝通,研究幼兒教育對(duì)策,實(shí)現(xiàn)家園共育。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        根據(jù)上述職責(zé),我單位設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

        1.總務(wù)處

        負(fù)責(zé)全園會(huì)計(jì)核算,及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;根據(jù)園所資金運(yùn)作情況,合理調(diào)配資金,確保園所資金正常運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)園所經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況,資金動(dòng)態(tài),費(fèi)用開(kāi)支的資料進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,提出建議,定期向園長(zhǎng)匯報(bào);組織各部門編制收支計(jì)劃,編制園所的月、季、年度的營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃,定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析;負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)方面的文件、資料、合同、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、憑證等一切財(cái)務(wù)檔案;負(fù)責(zé)各部門費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告和采購(gòu)手續(xù)的審查監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)幼兒園日常物品準(zhǔn)備工作;負(fù)責(zé)保證物品資料的安全、衛(wèi)生工作、嚴(yán)格做好三防(防盜、防火、防潮)工作;負(fù)責(zé)建立健全園所的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

        2.教導(dǎo)處

        科學(xué)編制并嚴(yán)格執(zhí)行保教工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)制定教學(xué)質(zhì)量管理制度,如:審閱周、日、月、學(xué)期計(jì)劃,總結(jié)制度、聽(tīng)課評(píng)課制度、課程反饋調(diào)整制度等;負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)幼兒園所有計(jì)劃方案并督促實(shí)施,規(guī)范幼兒園的學(xué)習(xí)活動(dòng)并督促全面實(shí)施生活、運(yùn)動(dòng)、游戲?qū)W習(xí)四類活動(dòng);負(fù)責(zé)隨堂聽(tīng)課或抽查各項(xiàng)計(jì)劃和備課,并進(jìn)行評(píng)價(jià);合理分配教師工作,指導(dǎo)后勤工作人員緊密配合教育工作,并經(jīng)常檢查督促落實(shí)崗位責(zé)任制。

        本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級(jí)預(yù)算單位,現(xiàn)有在編在職職工9人,在校學(xué)生214人。

        (三)單位構(gòu)成

        本單位屬于2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

        二、部門決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2022年度收入總計(jì)221.19萬(wàn)元,支出總計(jì)221.19萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少30.93萬(wàn)元,下降12.3%,主要原因是教育支出減少29.6萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)減少0.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康減少0.28萬(wàn)元;住房保障減少0.18萬(wàn)元。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)221.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.73萬(wàn)元,下降9.7%,主要原因是財(cái)政撥款收入減少22.13萬(wàn)元;事業(yè)收入減少0.28萬(wàn)元;其中人員經(jīng)費(fèi)(超額績(jī)效工資)減少14.83萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入166.59萬(wàn)元,占75.3%;事業(yè)收入54.60萬(wàn)元,占24.7%。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)221.19萬(wàn)元,較上年決算減少30.93萬(wàn)元,下降12.3%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少29.62萬(wàn)元。其中:基本支出116.19萬(wàn)元,占52.5%;項(xiàng)目支出105.00萬(wàn)元,占47.5%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)166.59萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23.45萬(wàn)元,下降12.3%。主要原因是教育支出減少22.12萬(wàn)元;住房保障支出減少0.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)與衛(wèi)生健康支出較上年減少1.16萬(wàn)元。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入166.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.45萬(wàn)元,下降12.3%。主要原因是教育支出減少22.12萬(wàn)元;住房保障支出減少0.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)與衛(wèi)生健康支出較上年減少1.16萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加31.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)變大導(dǎo)致教育支出增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少23.45萬(wàn)元,下降12.3%。主要原因是教育支出減少22.12萬(wàn)元;住房保障支出減少0.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)與衛(wèi)生健康支出較上年減少1.16萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加31.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)變大導(dǎo)致教育支出增加。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無(wú)年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

        4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)教育支出139.73萬(wàn)元,占83.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.1%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等繳費(fèi)基數(shù)變大導(dǎo)致教育支出增加。

        (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出13.72萬(wàn)元,占8.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (3)衛(wèi)生健康支出6.44萬(wàn)元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.6%,主要原因是增加在職教師醫(yī)保墊底。

        (5)住房保障支出6.69萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是繳費(fèi)人員變動(dòng)。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出116.19萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)115.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.30萬(wàn)元,下降15.6%,主要原因是工資福利支出較上年減少14.82萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出減少1.16萬(wàn)元;住房保障支出減少0.17萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助較上年減少5.48萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出,離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)0.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少29.62萬(wàn)元,下降97.7%,主要原因是其他商品和服務(wù)支出減少29.62萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本年支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

        年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.40萬(wàn)元,下降85.1%,主要原因是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),減少線下培訓(xùn),節(jié)約培訓(xùn)成本,解決工學(xué)矛盾。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

        (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額3.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)6項(xiàng),涉及資金103.53萬(wàn)元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        見(jiàn)附件

        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        無(wú)

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        無(wú)

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        無(wú)

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:袁孝生? 13996668619

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