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        [索 引 號(hào)]
        115002370086616986/2023-00574
        [ 主題分類 ]
        財(cái)政
        [ 體裁分類 ]
        財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣財(cái)政局
        [ 發(fā)字文號(hào) ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明
        [ 成文日期 ]
        2023-09-21
        [ 發(fā)布日期 ]
        2023-09-21
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明

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        重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2022年度部門決算情況說(shuō)明


        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.集中行使依法授權(quán)或委托農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);

        2.承擔(dān)依法授權(quán)或委托的其他行政執(zhí)法職能。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為我鄉(xiāng)所屬的公益一類事業(yè)單位,共核定事業(yè)編制6名,設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名,現(xiàn)在編在崗6人。

        (三)單位構(gòu)成

        本單位為二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

        二、部門決算情況說(shuō)明

        (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

        1.總體情況。2022年度收入總計(jì)88.99萬(wàn)元,支出總計(jì)88.99萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加88.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)88.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。其中:財(cái)政撥款收入88.99萬(wàn)元,占100%。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)88.99萬(wàn)元,較上年決算增加88.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。其中:基本支出88.99萬(wàn)元,占100%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)88.99萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入88.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加15.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.8%。主要原因是該單位2022年新進(jìn)人員1名,追加其工資、福利預(yù)算,還有一名人員調(diào)入,追加發(fā)放2021年度超額績(jī)效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)和第四季度年度考核獎(jiǎng)以及追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出88.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加88.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)增加15.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.8%。主要原因是該單位2022年新進(jìn)人員1名,追加其工資、福利預(yù)算,還有一名人員調(diào)入,追加發(fā)放2021年度超額績(jī)效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)和第四季度年度考核獎(jiǎng)以及追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)一般公共服務(wù)支出74.41萬(wàn)元,占83.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.2%,主要原因是該單位2022年新進(jìn)人員1名,追加其工資、福利預(yù)算,還有一名人員調(diào)入,追加發(fā)放2021年度超額績(jī)效獎(jiǎng)、配套事業(yè)單位績(jī)效獎(jiǎng)和第四季度年度考核獎(jiǎng)以及追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、基本工資調(diào)標(biāo)。

        (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出7.61萬(wàn)元,占8.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算持平。

        (3)衛(wèi)生健康支出3.17萬(wàn)元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算持平。

        (4)住房保障支出3.80萬(wàn)元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算持平。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出88.99萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)83.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加83.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以前年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資支出21.54萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼支出6.51萬(wàn)元,績(jī)效工資支出33.05萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)5.07萬(wàn)元,職業(yè)年金支出2.54萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出3.01萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.57萬(wàn)元,住房公積金支出3.8萬(wàn)元,其他工資福利支出7.19萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)5.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加5.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以往年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此增長(zhǎng)100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.63萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.63萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.21萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.23萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.53萬(wàn)元,福利費(fèi)0.47萬(wàn)元。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本年度未預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度未預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

        公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置的情況。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是為預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

        本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。(A由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本單位屬于政府本級(jí)下屬單位,以前年度都是匯總填報(bào),今年第一次單獨(dú)辦理決算,因此,上年決算數(shù)為0,增長(zhǎng)比例為100%。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

        (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

        2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

        (1)公開范圍

        無(wú)。

        (2)公開內(nèi)容

        無(wú)。

        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

        無(wú)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        無(wú)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        陶玉琳?? 023-57634567


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