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        [索 引 號]
        115002370086616986/2022-01013
        [ 主題分類 ]
        財政
        [ 體裁分類 ]
        財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ]
        巫山縣財政局
        [ 發(fā)字文號 ]
        [ 標  題 ]
        重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明
        [ 成文日期 ]
        2022-09-28
        [ 發(fā)布日期 ]
        2022-09-28
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

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        重慶市巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算情況說明

        一、部門基本情況

        (一)職能職責。

        1.兩坪鄉(xiāng)黨委、兩坪鄉(xiāng)人大、兩坪鄉(xiāng)政府的主要職責分別是:

        ⑴兩坪鄉(xiāng)黨委的主要職責:

        ①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

        ②討論和決定本鄉(xiāng)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項,經鄉(xiāng)黨委研究討論后,由鄉(xiāng)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。??????????????????????????????

        ③領導本鄉(xiāng)政權機關、群團組織和其他各類組織,加強指導和規(guī)范,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

        ④加強鄉(xiāng)黨委自身建設和村黨組織建設,以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設,抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

        ⑤按照干部管理權限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

        ⑥領導本鄉(xiāng)的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

        ⑦完成縣委交辦的其他任務。

        ⑵兩坪鄉(xiāng)人大的主要職責:

        ①在本行政區(qū)域內,保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

        ②在職權范圍內通過和發(fā)布決議。

        ③根據國家計劃,決定本行政區(qū)域內的經濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設計劃。

        ④審查和批準本行政區(qū)域內的財政預算和預算執(zhí)行情況的報告。

        ⑤決定本行政區(qū)域內的民政工作的實施計劃。

        ⑥選舉本級人民代表大會主席、副主席。??????????????????????????????

        ⑦選舉鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長。

        ⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報告。

        ⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當的決定和命令。

        ⑩保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

        ?保護各種經濟組織的合法權益。

        ?保障少數民族的權利。

        ?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

        ?完成縣人大交辦的其他任務。

        ⑶兩坪鄉(xiāng)政府的主要職責:

        ①貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,研究決定本行政區(qū)域內政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

        ②負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行;組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設,發(fā)展各項服務事業(yè),改善群眾生活環(huán)境。

        ③保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保護各種經濟組織的合法權益,維護社會秩序;保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,保護老人、婦女、兒童的合法權益。

        ④指導農村經濟發(fā)展,推進農業(yè)產業(yè)等結構調整,促進經濟增長方式轉變,為行政村經濟組織提供人才、科技、信息等服務,加快經濟發(fā)展,促進農民增收。

        ⑤負責抓好義務教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務、防災減災、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產等工作,積極構建公共服務均等化體系,加強農村精神文明建設,促進農村社會事業(yè)發(fā)展。

        ⑥推進基層民主法制建設,指導村(居)民委員會工作,發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用,維護群眾合法權益。

        ⑦加強社會治安綜合治理,強化信訪和矛盾糾紛調解工作,化解農村社會矛盾,維護農村社會和諧穩(wěn)定;承擔消防工作職責和消防安全管理責任;配合有關部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

        ⑧建立完善基層治理體系,統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內的派駐機構和派駐人員,協(xié)調推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

        ⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

        2.職能轉變:

        堅持促進經濟發(fā)展、強化扶貧開發(fā)、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧的基本職能,主動適應經濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執(zhí)政根基上來,轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來,轉移到為經濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

        ⑴加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,深入推進反腐敗斗爭,推動全面從嚴治黨向基層延伸。

        ⑵強化經濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系,規(guī)范市場秩序,為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境,激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產業(yè)引導,科學編制發(fā)展規(guī)劃,構建新型農業(yè)經營體系。落實強農惠農政策,推進扶貧開發(fā),促進農民持續(xù)增收。

        ⑶強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會事業(yè)發(fā)展,完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式,優(yōu)化基本公共服務資源配置,統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局,實現基本公共服務全覆蓋。

        ⑷強化公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護,強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理,完善社會治安防控體系。加強信訪工作,建立調處化解矛盾糾紛綜合機制,確保農村社會和諧穩(wěn)定。

        ⑸強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理,建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革,完善執(zhí)法保障機制,增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

        (二)機構設置。

        兩坪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設下列8個綜合辦事機構:

        1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、法制、文秘、機關事務管理等職責。

        2.黨群工作辦公室,加掛人大常委會辦公室牌子。主要負責基層黨建、人大、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制、組織人事、群團等職責。

        3.經濟發(fā)展辦公室,加掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計以及扶貧開發(fā)項目和資金管理、社會扶貧、產業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓、扶貧信息統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等職責。

        4.民政和社會事務辦公室,加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責。

        5.平安建設辦公室,加掛應急管理辦公室牌子。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應急管理、消防管理、安全生產綜合監(jiān)管等職責,協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監(jiān)管工作職責。

        6.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、鄉(xiāng)村道路建設管理等職責。

        7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

        8.綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領域的行政執(zhí)法權。

        兩坪鄉(xiāng)政府總編制人數54人,其中:行政編制34人,事業(yè)編制20人。年末在職人數49人,其中:“三支一扶”1人。

        兩坪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個分別是:巫山縣兩坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣兩坪鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣兩坪鄉(xiāng)農業(yè)服務中心、巫山縣兩坪鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣兩坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所,均為公益一類事業(yè)單位,其他機構編制事項另行規(guī)定。

        (三)單位構成。

        本單位無下級預算單位。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明。

        1.總體情況。2021年度收入總計2,762.33萬元,支出總計2,762.33萬元。收支較上年決算數減少1,719.20萬元、下降38.4%,主要原因是三峽后續(xù)精準幫扶項目跨年基本已完工,因此項目投入和支出較上年減少,本年新增農村基礎設施道路項目較上年減少、本年度無農村舊房整治提升項目。

        2.收入情況。2021年度收入合計2,714.31萬元,較上年決算數減少1,437.94萬元,下降34.6%,主要原因是三峽后續(xù)精準幫扶項目跨年基本已完工,因此項目投入和支出較上年減少,本年新增農村基礎設施道路項目較上年減少、本年度無農村舊房整治提升項目。其中:財政撥款收入2,675.78萬元,占98.6%;其他收入38.54萬元,占1.4%。此外,使用非財政撥款結余0萬元,年初結轉和結余48.02萬元。

        3.支出情況。2021年度支出合計2,762.33萬元,較上年決算數減少1,719.20萬元,下降38.4%,主要原因是三峽后續(xù)精準幫扶項目跨年基本已完工,因此項目投入和支出較上年減少,本年新增農村基礎設施項目較上年減少。其中:基本支出1,149.68萬元,占41.6%;項目支出1,612.65萬元,占58.4%。此外,結余分配0萬元。

        4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

        2021年度財政撥款收、支總計2,723.79萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少1,757.74萬元,下降39.2%。主要原因是三峽后續(xù)精準幫扶項目跨年基本已完工,因此項目投入和支出較上年減少,本年新增農村基礎設施道路項目較上年減少、本年度無農村舊房整治提升項目。

        (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

        1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,646.57萬元,較上年決算數減少497.34萬元,下降15.8%。主要原因是本年無招商引資項目、自然災害救助和農村危房改造較上年減少、畜禽糞污資源化利用項目和農村道路建設項目接近尾聲,因此項目投入和支出較上年減少。較年初預算數增加1,104.53萬元,增長71.6%。主要原因是新建向鴨村文化廣場、綜合執(zhí)法大隊新錄用2人,人員工資福利待遇增加、增加石龍敬老院運行開支、特困人員喪葬費和節(jié)日慰問費、殘疾人專職委員補助、民政困難人員臨時救助和民政購買社會服務開支,仙橋、石龍、周家、同心新建衛(wèi)生廁所和增加優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、增加生態(tài)護林員及公益林集中管護員補助和青峰核桃種苗示范園建設、增加農業(yè)病死畜禽無害化處理體系收貯點建設、畜禽糞污資源化利用項目、農村抗旱供水及水池維護、農村道路基礎設施建設、安置點基礎設施建設、煙臺對口幫扶現代化農業(yè)產業(yè)園(甜柿)建設、金線村新建抗旱池2口、花梨小區(qū)綜合幫扶項目等項目。此外,年初財政撥款結轉和結余37.88萬元。

        2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,684.44萬元,較上年決算數減少653.47萬元,下降19.6%。主要原因是本年無招商引資項目、自然災害救助和農村危房改造較上年減少、畜禽糞污資源化利用項目和農村道路建設項目接近尾聲,因此項目投入和支出較上年減少。較年初預算數增加1,142.40萬元,增長74.1%。主要原因是新建向鴨村文化廣場、綜合執(zhí)法大隊新錄用2人,人員工資福利待遇增加、增加石龍敬老院運行開支、特困人員喪葬費和節(jié)日慰問費、殘疾人專職委員補助、民政困難人員臨時救助和民政購買社會服務開支,仙橋、石龍、周家、同心新建衛(wèi)生廁所和增加優(yōu)撫對象醫(yī)療補助、增加生態(tài)護林員及公益林集中管護員補助和青峰核桃種苗示范園建設、增加農業(yè)病死畜禽無害化處理體系收貯點建設、畜禽糞污資源化利用項目、農村抗旱供水及水池維護、農村道路基礎設施建設、安置點基礎設施建設、煙臺對口幫扶現代化農業(yè)產業(yè)園(甜柿)建設、金線村新建抗旱池2口、花梨小區(qū)綜合幫扶項目等項目

        3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0%,與上年持平。

        4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)一般公共服務支出755.83萬元,占28.2%,較年初預算數增加50.35萬元,增長7.1%,主要原因是新增朝元村一事一議路燈項目、2021年綜合執(zhí)法大隊新錄用2名人員、發(fā)放食品安全協(xié)管員補助。

        (2)公共安全支出0.20萬元,占0%,較年初預算數增加0.20萬元,增長100.0%,主要原因是發(fā)放基層司法人民調解員補貼。

        (3)教育支出1.48萬元,占0.1%,較年初預算數減少0.04萬元,下降2.6%,主要原因是學校校園維護較少,厲行節(jié)約。

        (4)文化旅游體育與傳媒支出95.53萬元,占3.6%,較年初預算數增加43.15萬元,增長82.4%,主要原因是增加文化免費開放經費、新建向鴨村文化廣場、仙橋大操大辦暨人居環(huán)境整治費用。

        (5)社會保障與就業(yè)支出265.28萬元,占9.9%,較年初預算數增加31.15萬元,增長13.3%,主要原因是綜合執(zhí)法大隊新錄用2人,人員工資福利待遇增加,增加石龍敬老院運行開支、特困人員喪葬費和節(jié)日慰問費、殘疾人專職委員補助、民政困難人員臨時救助和民政購買社會服務開支。

        (6)衛(wèi)生健康支出67.24萬元,占2.5%,較年初預算數增加14.37萬元,增長27.2%,主要原因是仙橋、石龍、周家、同心新建衛(wèi)生廁所和增加優(yōu)撫對象醫(yī)療補助。

        (7)節(jié)能環(huán)保支出69.36萬元,占2.6%,較年初預算數增加47.33萬元,增長214.8%,主要原因是發(fā)放生態(tài)護林員及公益林集中管護員補助和青峰核桃種苗示范園建設。

        (8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.11萬元,占2.3%,較年初預算數增加44.11萬元,增長259.47%,主要原因是農村道路養(yǎng)護增加44.11萬元。

        (9)農林水支出1,231.81萬元,占45.9%,較年初預算數增加827.57萬元,增長204.74%,主要原因是增加農業(yè)病死畜禽無害化處理體系收貯點建設、畜禽糞污資源化利用項目、農村抗旱供水及水池維護、農村道路基礎設施建設、安置點基礎設施建設、煙臺對口幫扶現代化農業(yè)產業(yè)園(甜柿)建設、金線村新建抗旱池2口、花梨小區(qū)綜合幫扶項目。

        (10)交通運輸支出19.99萬元,占0.7%,較年初預算數增加19.99萬元,增長100%,主要原因是增加農村水毀道路搶險19.99萬元。

        (11)自然資源海洋氣象等支出56.00萬元,占2.1%,較年初預算數增加56.00萬元,增長100%,主要原因是增加泰興源煤礦工傷補償。

        (12)住房保障支出57.06萬元,占2.1%,較年初預算數增加4.66萬元,增長8.9%,主要原因是增加農村危房改造、關閉煤礦隱患整改支出。

        ( 13) 災害防治及應急管理支出3.56萬元,占0.1%,較年初預算數增加3.56萬元,增長100%,主要原因是追加 煤礦關閉隱患整改資金。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        2021年度一般公共財政撥款基本支出1,149.68萬元。其中:人員經費1,007.98萬元,較上年決算數增加27.25萬元,增長2.8%,主要原因是綜合執(zhí)法大隊增加2人。人員經費用途主要包括工資福利支出962.56萬元(基本工資216.21萬元、津貼補貼162.81萬元、獎金130.87萬元、績效工資123.82萬元、社會保障繳費251.54萬元、其他工資福利支出77.3萬元),對個人和家庭的補助45.42萬元(生活補助42.01萬元、醫(yī)療費補助3.2萬元,、其他對個人和家庭的補助0.21萬元)公用經費141.70萬元,較上年決算數減少14.45萬元,下降9.3%,主要原因是年末公務員在職人員減少2人、厲行節(jié)約。公用經費用途主要包括辦公費10.79萬元、咨詢費3萬元、水費0.92萬元、電費5.49萬元、郵電費19.59萬元、差旅費15.85萬元、維修(護)費0.78萬元、會議費3.45萬元、培訓費1.05萬元、工會經費6.57萬元、專用材料費2.78萬元、勞務費13.35萬元、公務用車運行維護0.75萬元、其他交通費用34.57萬元、其他商品和服務支出20.84萬元,辦公設備購置費1.91萬元。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

        2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余10.14萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入29.21萬元,較上年決算數減少979.13萬元,下降97.1%,主要原因一是三峽后續(xù)精準幫扶項目已接近尾聲,余尾款,因此項目結余較少。二是本年度無農村舊房整治提升項目、望霞至金線太陽能路燈安裝項目、新冠肺炎疫情防控項目。本年支出39.35萬元,較上年決算數減少1,104.28萬元,下降96.6%,主要原因是減少農村舊房整治提升項目、望霞至金線太陽能路燈安裝項目、新冠肺炎疫情防控支出和三峽后續(xù)精準幫扶項目跨年度基本已完工,項目已接近尾聲,支出較少。

        (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

        本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出

        三、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總體情況說明。

        2021年度“三公”經費支出共計13.05萬元,較年初預算數增加3.05萬元,增長30.5%,主要原因是購買公務用車1輛。較上年支出數增加7.43萬元,增長132.2%,主要原因是購買公務用車1輛。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2021年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

        公務車購置費7.56萬元,主要用于購買應急保障公務車1輛。費用支出較年初預算數增加7.56萬元,增長100 %,主要原因是原應急保障公務車報廢,購買公務車1輛。較上年支出數增加7.56萬元,增長100%,主要原因是原應急保障公務車報廢,購買公務車1輛。。

        公務車運行維護費5.49萬元,主要用于公務車加油、維修、洗車費和購買保險支出。費用支出較年初預算數減少2.51萬元,下降31.4%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數增加0.12萬元,增長2.2%,主要原因是公務車購買保險費較上年增加。

        公務接待費0.00萬元,本單位2021年未發(fā)生公務接待費。費用支出較年初預算數減少2.00萬元,下降100%,主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務接待費。較上年支出數減少0.25萬元,下降100%,主要原因是本單位2021年未發(fā)生公務接待費。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費7.56萬元,車均維護費1.37萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

        本年度會議費支出3.76萬元,較上年決算數增加1.27萬元,增長51%,主要原因是人大代表視察費及召開會議開支費用。本年度培訓費支出1.05萬元,較上年決算數減少4.83萬元,下降82.1%,主要原因是厲行節(jié)約,培訓多采取視頻方式。

        (二)機關運行經費情況說明。

        2021年度本部門機關運行經費支出105.40萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費4.84萬元、咨詢費3萬元、水費0.92萬元、電費5.34萬元、郵電費17.59萬元、差旅費11.02萬元、維修(護)0.21萬元、會議費3.45萬元、培訓費0.15萬元、勞務費5.14萬元、工會經費1.68萬元、公務用車運行維護費0.2萬元、其他交通費用34.28萬元、其他商品和服務支出17.58萬元。機關運行經費較上年決算數減少9.10萬元,下降7.9%,主要原因是厲行節(jié)約,辦公經費開支大幅度減少。

        (三)國有資產占用情況說明。

        截至2021年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說明。

        2021年度本部門政府采購支出總額28.25萬元,其中:政府采購貨物支出28.25萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購公務車1輛和敬老院監(jiān)控。

        五、預算績效管理情況說明

        (一)預算績效管理工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,本部門對32個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評32項,涉及資金1612.65萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

        (二)績效自評結果。

        1.績效目標自評表。

        2021年度預算資金績效自評表

        轉移支付(項目)名稱

        農村垃圾清運

        自評總分(分)

        100

        實施部門(單位)

        巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府

        聯系人及電話

        向琳 18323688136

        項目資金(萬元)

        全年預算數

        全年執(zhí)行數

        執(zhí)行率(%)

        執(zhí)行率得分(分)

        39

        38.99

        100%

        10

        年度總體目標

        年初設定目標

        全年目標實際完成情況

        為搞好我鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生工作,不斷提高農村人居環(huán)境管理水平,促進環(huán)衛(wèi)作業(yè)有序開展,我鄉(xiāng)將G348國道沿線(兩坪境內)7個村村級主干道垃圾清運等環(huán)衛(wèi)作業(yè)承包給環(huán)衛(wèi)公司

        較好完成我鄉(xiāng)7個村村級主干道垃圾清運工作,維持垃圾中轉站正常運行,保持整潔有序

        績效指標

        指標名稱

        計量單位

        年度指標值

        調整后指標值(未調不填)

        全年完成值

        得分系數(%)

        權重(分)

        指標得分(分)

        資金到位率

        100%

        39萬

        38.99萬

        38.99萬

        100%

        15

        15

        資金使用合規(guī)性

        100%

        39萬

        38.99萬

        38.99萬

        100%

        15

        15

        日處理生活垃圾

        1.5


        1.5

        100%

        15

        15

        購買服務完成率

        100%

        1年


        1年

        100%

        15

        15

        社會效益

        100%




        100%

        15

        15

        社會滿意度

        100%




        100%

        15

        15

        未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明



        2021年度預算資金績效自評表

        轉移支付(項目)名稱

        黨史學習教育開展

        自評總分(分)

        100

        實施部門(單位)

        巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府

        聯系人及電話

        向琳 18323688136

        項目資金(萬元)

        全年預算數

        全年執(zhí)行數

        執(zhí)行率(%)

        執(zhí)行率得分(分)

        6

        6

        100%

        10

        年度總體目標

        年初設定目標

        全年目標實際完成情況

        組織開展群眾性藝術、文娛、體育活動;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,有針對性地開展科普教育活動和群眾性的文化體育活動

        組織開展黨史學習教育觀看紅色電影,購買黨史學習教育書籍

        績效指標

        指標名稱

        計量單位

        年度指標值

        調整后指標值(未調不填)

        全年完成值

        得分系數(%)

        權重(分)

        指標得分(分)

        資金到位率

        100%

        6萬


        6萬

        100%

        15

        15

        資金使用合規(guī)性

        100%

        6萬


        6萬

        100%

        15

        15

        觀看演出觀眾人數

        80


        80

        100%

        15

        15

        演出場次

        2


        2

        100%

        15

        15

        書籍本數

        本數

        50


        50

        100%

        15

        15

        社會公眾或服務對象滿意度

        100%




        100%

        15

        15

        未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明



        2.績效自評報告或案例。

        本單位無績效自評報告或案例

        3.關于績效自評結果的說明。

        本單位均完成了年度績效目標。

        (三)重點績效評價結果。

        本單位未有委托第三方開展的重點績效評價。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

        (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-57634567

        (單位財務負責人:望斌,聯系電話:18223665333)

        (單位財務經辦人:向琳,聯系電話:18323688136)

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