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        [索 引 號(hào)]
        115002370086616986/2021-01129
        [ 主題分類 ]
        財(cái)政
        [ 體裁分類 ]
        財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣財(cái)政局
        [ 發(fā)字文號(hào) ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        重慶市巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明
        [ 成文日期 ]
        2021-09-28
        [ 發(fā)布日期 ]
        2021-09-28
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

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        一、部門基本情況

        巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門,負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。建平鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位,它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能,肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

        (一)職能職責(zé)

        按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求,結(jié)合城口實(shí)際,鄉(xiāng)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能:

        1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策,落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī),加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù),推進(jìn)依法行政、依法治理,維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益,把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國家的意志上來,不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

        2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理,加快城鄉(xiāng)化步伐;堅(jiān)持依法管理社會(huì)事務(wù),加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作;協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場監(jiān)管、維護(hù)市場秩序;搞好資源節(jié)約,保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制,提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

        4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理;健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系,為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù);加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展;加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè),提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì),促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會(huì)文明進(jìn)步。

        5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系,推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè),做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作,搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障,保證困難群眾的基本生活;加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管,保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全;推進(jìn)平安建設(shè),做好農(nóng)村信訪工作,加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解,防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件,強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理,維護(hù)良好治安秩序,保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        本鄉(xiāng)共有行政單位1個(gè),事業(yè)單位5個(gè)。分別是巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府、巫山縣建平鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣建平鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣建平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣建平鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣建平鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

        (三)單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府(本級(jí))無二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣建平鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣建平鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣建平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣建平鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣建平鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

        (四)機(jī)構(gòu)改革情況

        本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說明如下:一是機(jī)構(gòu)改革情況。財(cái)政所更改為政府下設(shè)內(nèi)部科室財(cái)政辦,不再隸屬上級(jí)財(cái)政部門直管;新增行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站兩個(gè)站所。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。財(cái)政所更改為政府下設(shè)內(nèi)部科室財(cái)政辦,不再隸屬上級(jí)財(cái)政部門直管。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,968.31萬元,支出總計(jì)2,968.31萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,738.83萬元、下降 36.9%,主要原因是2020年較上年縮減公用經(jīng)費(fèi)開支,以及2019年危房搬遷改造、居民點(diǎn)景觀建設(shè)項(xiàng)目、人行便道等專項(xiàng)扶貧資金已經(jīng)使用到位,故2020年度資金量有較大幅度減少。

        2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2,681.58萬元,較上年決算數(shù)減少1,676.04萬元,下降38.5%,主要原因2019年危房搬遷改造、居民點(diǎn)景觀建設(shè)項(xiàng)目、人行便道等專項(xiàng)扶貧資金已經(jīng)使用到位,2020年度資金量有較大幅度減少。其中:財(cái)政撥款收入2,681.58萬元,占100%;此外年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.73萬元。

        3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,825.88萬元,較上年決算數(shù)減少1,678.60萬元,下降37.3%,主要原因是2019年危房搬遷改造、居民點(diǎn)景觀建設(shè)項(xiàng)目、人行便道等專項(xiàng)扶貧資金已經(jīng)使用到位,2020年度資金量有較大幅度減少。其中:基本支出 1,106.51萬元,占39.2%;項(xiàng)目支出1,719.37萬元,占60.8%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.43萬元,較上年決算數(shù)減少60.23萬元,下降29.7%,主要原因是使用了風(fēng)貌改造、村委會(huì)整修工程款、中伙村1社道路整修等結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,968.31萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少834.44萬元,下降21.9%。主要原因是危房搬遷改造、居民點(diǎn)景觀建設(shè)項(xiàng)目、人行便道等專項(xiàng)扶貧資金已經(jīng)使用到位,故2020年度資金量有較大幅度減少。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,356.58萬元,較上年決算數(shù)減少778.81萬元,下降24.8%。主要原因是2019年危房搬遷改造、居民點(diǎn)景觀建設(shè)項(xiàng)目、人行便道等專項(xiàng)扶貧資金已經(jīng)使用到位,故2020年度資金量有較大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,004.46萬元,增長74.3%。主要原因是下達(dá)2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-云臺(tái)村新建排洪水溝2000米10萬;建平鄉(xiāng)云臺(tái)村5社人畜飲水等配套設(shè)施38萬;2020年山東省扶貧協(xié)作重慶市第一批省級(jí)援助資金-建平鄉(xiāng)瓜瓢安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項(xiàng)目426.99萬元; 2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展)-硬化中伙村17公里路口至凍包共2公里140萬元等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.73萬元。

        2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,500.88萬元,較上年決算數(shù)減少819.57萬元,下降24.7%。主要原因是2019年危房搬遷改造、居民點(diǎn)景觀建設(shè)項(xiàng)目、人行便道等專項(xiàng)扶貧資金已經(jīng)使用到位,2020年度資金量有較大幅度減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,148.76萬 元,增長85%。主要原因是下達(dá)2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-云臺(tái)村新建排洪水溝2000米10萬;建平鄉(xiāng)云臺(tái)村5社人畜飲水等配套設(shè)施38萬;2020年山東省扶貧協(xié)作重慶市第一批省級(jí)援助資金-建平鄉(xiāng)瓜瓢安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項(xiàng)目426.99萬元; 2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展)-硬化中伙村17公里路口至凍包共2公里140萬元等。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余142.43萬元,較上年決算數(shù)增加62.94萬元,增長79.2%,主要原因是2020年危房改造資金(存量資金)、下達(dá)2018年農(nóng)村扶貧公路中央預(yù)算內(nèi)投資資金(建平)未使用完成。

        4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)一般公共服務(wù)支出715.62萬元,占28.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加77.87萬 元,增長12.2%,主要原因是年中追加組織部調(diào)劑老黨員生活定補(bǔ)到建平鄉(xiāng)8.96萬,追加2019年目標(biāo)考核獎(jiǎng)?wù){(diào)標(biāo)14.58萬,事業(yè)單位超額績效5.68萬,健康休養(yǎng)費(fèi)5.22萬元等。

        (2)公共安全支出1.80萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬元,增長%,主要原因是追加司法局調(diào)劑人民調(diào)解員補(bǔ)貼到建平鄉(xiāng)1.8萬。

        (3)教育支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元,下降100%,主要原因是決算前還未來得及使用該筆資金。

        (4)文化旅游體育與傳媒支出46.35萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.77萬元,增長42.3%,主要原因是年中下達(dá)2020年美術(shù)館、圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放專項(xiàng)資金5萬,追加新進(jìn)人員工資、保險(xiǎn)等;

        (5)社會(huì)保障與就業(yè)支出269.58萬元,占10.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加48.30萬元,增長21.8%,主要原因是年中追加下達(dá)遺屬享受一次性撫恤金2.1萬,臨時(shí)救助資金20.45萬,2020年困難群眾臨時(shí)救助資金13萬,特困人員喪葬補(bǔ)貼3.13萬元等。

        (6)衛(wèi)生健康支出59.87萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.13萬元,增長22.8%,主要原因是年中追加建平鄉(xiāng)疫情防控補(bǔ)助到人40萬,重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療巡診費(fèi)補(bǔ)貼1.24萬等。

        (7)節(jié)能環(huán)保支出33.68萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.89萬元,增長396%,主要原因是下達(dá)2019年新一輪退耕還林工程種苗造林費(fèi)55.3萬,公益林管護(hù)費(fèi)4.63萬,生態(tài)護(hù)林員工資25.62萬等。

        (8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出244.07萬元,占9.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加217.07萬元,增長804%,主要原因是年中追加下達(dá)2020年危房改造資金25.7萬,下達(dá)農(nóng)村舊房整治提升一般債券資金155.5萬,環(huán)境衛(wèi)生整治23萬等。

        (9)農(nóng)林水支出932.46萬元,占37.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加604.82萬元,增長184.6%,主要原因是下達(dá)2019年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金-云臺(tái)村新建排洪水溝2000米10萬;建平鄉(xiāng)云臺(tái)村5社人畜飲水等配套設(shè)施38萬;2020年山東省扶貧協(xié)作重慶市第一批省級(jí)援助資金-建平鄉(xiāng)瓜瓢安置區(qū)產(chǎn)業(yè)道路硬化建設(shè)項(xiàng)目426.99萬元; 2020年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展)-硬化中伙村17公里路口至凍包共2公里140萬元等。

        (10)交通運(yùn)輸支出72.09萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加72.09萬元,增長100%,主要原因是下達(dá)2018年農(nóng)村扶貧公路中央預(yù)算內(nèi)投資資金(建平)72.09萬。

        (11)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5.02萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.02萬元,增長100%,主要原因是建平村委會(huì)便民服務(wù)中心工程款5.02萬。

        (12)住房保障支出107.77萬元,占4.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加58.40萬元,增長118.3%,主要原因是新進(jìn)干部職工追加公積金及調(diào)標(biāo)等。

        (13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12.57萬元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.57萬元,增長100%,主要原因是下達(dá)2019年市級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金5.6萬,2020年中央和市級(jí)自然災(zāi)害救助補(bǔ)助資金(建平)2.5萬等。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,106.51萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)971.19萬元,較上年決算數(shù)增加48.05萬元,增長5.2%,主要原因是人員變動(dòng)及自然增長調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資465.65萬元,工作性津貼48.1萬元,一次性獎(jiǎng)金20.35萬元,非統(tǒng)發(fā)事業(yè)單位績效工資92.84萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)66.76萬元,職業(yè)年金33.38萬,住房公積金50.07萬等。公用經(jīng)費(fèi)135.31萬元,較上年決算數(shù)增加43.54萬元,增長47.4%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)收尾階段辦公費(fèi)有所增長,新增臨聘人員差旅費(fèi)報(bào)銷,新增政府?dāng)z像頭配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)導(dǎo)致郵電費(fèi)增長等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)7.41萬,水電費(fèi)3.87萬,差旅費(fèi)44.03萬(含下村補(bǔ)助),維修費(fèi)0.29萬,郵電費(fèi)11.76萬,勞務(wù)費(fèi)1.35萬,其他商品和服務(wù)支出29.05萬元等(含食堂開支)。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入325.00萬元,較上年決算數(shù)減少77.80萬元,下降19.3%,主要原因是危房搬遷改造、人行便道等專項(xiàng)基金已經(jīng)使用到位,故2020年度資金量有所減少。本年支出325.00萬元,較上年決算數(shù)減少77.80萬元,下降19.3%,主要原因是危房搬遷改造、人行便道等專項(xiàng)基金已經(jīng)使用到位,故2020年度資金量有所減少。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.37萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬元,下降53%,主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)車出行,杜絕了公車私用的情況,使其運(yùn)行費(fèi)用下降。二是由于有下村差旅補(bǔ)助,公務(wù)用車使用量減少。較上年支出數(shù)減少1.15萬元,下降20.8%,主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)車出行,杜絕了公車私用的情況,使其運(yùn)行費(fèi)下降。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

        公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.37萬元,主要用于安全監(jiān)督檢查、應(yīng)急執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.93萬元,下降53%,主要原因是縮減開支,加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)車出行,杜絕了公車私用的情況,使其運(yùn)行費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少1.02萬元,下降18.9%,主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)車的管理,嚴(yán)格控制公務(wù)車出行,杜絕了公車私用的情況,使其運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)下降。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.13萬元,下降100%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定,一切來訪人員自行解決住宿,吃在食堂,節(jié)省了相關(guān)開支。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2020年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.19萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.12萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)7.41萬,水電費(fèi)3.87萬,差旅費(fèi)44.03萬(含下村補(bǔ)助),維修費(fèi)0.29萬,郵電費(fèi)11.76萬,勞務(wù)費(fèi)1.35萬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.14萬,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.29萬,維護(hù)費(fèi)0.29萬,其他商品和服務(wù)支出29.05萬元等(含食堂開支)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加20.85萬元,增長28.5%,主要原因是政府新增數(shù)名干部職工及臨聘人員的相關(guān)開支及處于脫貧攻堅(jiān)收尾階段部分開支有所上漲。

        本年度會(huì)議費(fèi)支出3.13萬元,較上年決算數(shù)增加0.36萬元,增長13%,主要原因是政府人大代表視察費(fèi)1.7萬,選舉工作經(jīng)費(fèi)及人大會(huì)議開支1.4萬元。??????

        本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.82萬元,較上年決算數(shù)增加1.82萬元,增長100%,主要原因是去年將干部職工外出培訓(xùn)支出列入了差旅費(fèi)當(dāng)中。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2020年度本部門政府采購支出總額27.98萬元,其中:政府采購貨物支出27.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.98萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 27.98萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購樹苗1230畝,每畝45株,每株5元,使用資金22.8萬元;購買基層武裝部規(guī)范化建設(shè)物資器材一批4.58萬元等。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本鄉(xiāng)對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金1015.62萬元。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)24項(xiàng),涉及資金1015.62萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)均已達(dá)標(biāo),保障新冠疫情暴發(fā)期間建平鄉(xiāng)各村委會(huì)宣傳、走訪調(diào)查、卡點(diǎn)登記、疫情排查等工作有序進(jìn)行,確保全鄉(xiāng)人員安全穩(wěn)定;保障群眾生產(chǎn)生活環(huán)境安全,對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有所幫助。

        (二)績效自評(píng)結(jié)果

        1.績效自評(píng)表

        2020年度預(yù)算資金績效自評(píng)表

        轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱

        下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

        自評(píng)總分(分)

        100

        實(shí)施部門(單位)

        巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府

        聯(lián)系人及電話

        史學(xué)軍57639188

        項(xiàng)目資金(萬元)

        全年預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率(%)

        執(zhí)行率得分(分)

        15

        15

        100%

        10

        年度總體目標(biāo)

        年初設(shè)定目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        保障新冠疫情暴發(fā)期間建平鄉(xiāng)卡點(diǎn)登記、疫情排查等工作有序進(jìn)行,確保全鄉(xiāng)人員安全穩(wěn)定

        保障新冠疫情暴發(fā)期間建平鄉(xiāng)各村委會(huì)宣傳、走訪調(diào)查、卡點(diǎn)登記、疫情排查等工作有序進(jìn)行,確保全鄉(xiāng)人員安全穩(wěn)定

        績效指標(biāo)

        指標(biāo)名稱

        計(jì)量單位

        年度指標(biāo)值

        調(diào)整后指標(biāo)值(未調(diào)不填)

        全年完成值

        得分系數(shù)(%)

        權(quán)重(分)

        指標(biāo)得分(分)

        傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資儲(chǔ)備到位率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件快速響應(yīng)率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        重點(diǎn)疾病與健康危害因素專用設(shè)備購置臺(tái)數(shù)

        臺(tái)

        2臺(tái)


        2臺(tái)

        100%

        15

        15

        宣貫政策知曉率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        各地方機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)情況滿意度

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明



        2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位無委托第三方展開績效自評(píng)工作。

        (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57639188

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