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        [索 引 號]
        115002370086616986/2021-01125
        [ 主題分類 ]
        財政
        [ 體裁分類 ]
        財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ]
        巫山縣財政局
        [ 發(fā)字文號 ]
        [ 標  題 ]
        重慶市巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明
        [ 成文日期 ]
        2021-09-28
        [ 發(fā)布日期 ]
        2021-09-28
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

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        一、部門基本情況

        巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領導下的一個行政部門,負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位,它具有領導、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調、服務等職能,肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。

        (一)職能職責

        按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求,結合實際,鄉(xiāng)黨委、政府要切實履行以下五個方面的基本職能:

        1.執(zhí)行政策法規(guī)。認真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策,落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī),加強農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務,推進依法行政、依法治理,維護農(nóng)民合法權益,把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國家的意志上來,不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

        2.推動經(jīng)濟發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強產(chǎn)業(yè)引導、建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟組織、提高農(nóng)民素質、增加農(nóng)民支出、推進扶貧開發(fā)等工作,推動經(jīng)濟發(fā)展。

        3.搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理,加快城鎮(zhèn)化步伐;堅持依法管理社會事務,加強土地管理、村民自治、社區(qū)建設、人口與計劃生育、殯葬改革等各項工作;協(xié)同有關部門搞好農(nóng)村市場監(jiān)管、維護市場秩序;搞好資源節(jié)約,保護和建設農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制,提高應對公共危機能力。

        4.強化公共服務。推進農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展,加強農(nóng)村公益性基礎設施建設和管理;健全農(nóng)業(yè)服務體系,為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務;加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項事業(yè)發(fā)展;加強基層精神文明和民主法制建設,提高農(nóng)民的思想道德、科學文化和健康素質,促進人的全面發(fā)展和社會文明進步。

        5.維護和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系,推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設,做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作,搞好城鎮(zhèn)社會保障,保證困難群眾的基本生活;加強安全生產(chǎn)監(jiān)管,保護群眾的生命財產(chǎn)安全;推進平安建設,做好農(nóng)村信訪工作,加強各類矛盾糾紛調解,防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件,強化社會治安綜合治理,維護良好治安秩序,保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

        (二)機構設置

        本單位共有行政單位1個,事業(yè)單位5個。分別是巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府、巫山縣金坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣金坪鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣金坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

        (三)單位構成

        從預算單位構成看,納入本部門2019年度決算編制的一級預算單位主要包括巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府(本級),無二級預算單位,下設巫山縣金坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣金坪鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、巫山縣金坪鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣金坪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2020年度收入總計2,489.69萬元,支出總計2,489.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加318.68萬元、增長14.7%,主要原因是2020年度我鄉(xiāng)對產(chǎn)業(yè)結構進行了調整,加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入,東西協(xié)作項目投入資金增多。

        2.收入情況。2020年度收入合計2,098.49萬元,較上年決算數(shù)增加62.10萬元,增長3%,主要原因2020年度我鄉(xiāng)對產(chǎn)業(yè)結構進行了調整,加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入,東西協(xié)作項目投入資金增多。其中:財政撥款收入1,454.78萬元,占69.3%;其他收入643.71萬元,占30.7%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余391.20萬元。

        3.支出情況。2020年度支出合計2,426.87萬元,較上年決算數(shù)增加500.44萬元,增長26%,主要原因是2020年度我鄉(xiāng)對產(chǎn)業(yè)結構進行了調整,加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入,東西協(xié)作項目投入資金增多。此外,將上年結轉結余中的交通通暢通達項目資金使用完畢。其中:基本支出 636.73萬元,占26.2%;項目支出1,790.14萬元,占73.8%。

        4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余62.82萬元,較上年決算數(shù)減少181.77萬元,下降74.3%,主要原因是將上年結轉結余中的交通通暢通達項目資金使用完畢。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收、支總計1,601.39萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加298.70萬元,增長22.9%。主要原因是2020年度我鄉(xiāng)對產(chǎn)業(yè)結構進行了調整,加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入,東西協(xié)作項目投入資金增多。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,391.78萬元,較上年決算數(shù)增加142.22萬元,增長11.4%。主要原因是2020年度我鄉(xiāng)對產(chǎn)業(yè)結構進行了調整,加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入,東西協(xié)作項目投入資金增多。較年初預算數(shù)增加606.47萬元,增長77.2%。主要原因是年中追加農(nóng)村環(huán)境整治項目資金、東西協(xié)作產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金、扶貧、一事一議基礎設施建設項目資金等;另我鄉(xiāng)2020年新增公務員4名、事業(yè)單位1名、三支一扶2名,年中追加人員經(jīng)費。此外,年初財政撥款結轉和結余146.61萬元。

        2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,538.39萬元,較上年決算數(shù)增加235.70萬元,增長18.1%。主要原因是2020年度我鄉(xiāng)對產(chǎn)業(yè)結構進行了調整,加大了對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入,東西協(xié)作項目投入資金增多。較年初預算數(shù)增加753.08萬元,增長95.9%。主要原因是年中追加農(nóng)村環(huán)境整治項目資金、東西協(xié)作產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金、扶貧、一事一議基礎設施建設項目資金等;另我鄉(xiāng)2020年新增公務員4名、事業(yè)單位1名、三支一扶2名,年中追加人員經(jīng)費。

        3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

        4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)一般公共服務支出432.69萬元,占28.1%,較年初預算數(shù)增加22.17萬元,增長5.4%,主要原因是年中追加村社食品藥品協(xié)管員經(jīng)費、駐鄉(xiāng)村工作隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、農(nóng)村安全勸導站工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉稅分成、基層政權補助資金等。

        (2)公共安全支出1.35萬元,占0.1%,較年初預算數(shù)增加1.35萬元,增長%,主要原因是年中追加人民調解員補貼。

        (3)教育支出0.63萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是執(zhí)行年初預算指標。

        (4)文化旅游體育與傳媒支出36.89萬元,占2.4%,較年初預算數(shù)增加2.87萬元,增長8.4%,主要原因是年中追加免費開放專項經(jīng)費。

        (5)社會保障與就業(yè)支出161.24萬元,占10.5%,較年初預算數(shù)增加45.56萬 元,增長39.4%,主要原因是年中追加人員經(jīng)費、臨時救助資金、社會救助政府購買服務資金、殘疾人事業(yè)發(fā)展資金、民政工作以獎代補資金等。

        (6)衛(wèi)生健康支出37.82萬元,占2.5%,較年初預算數(shù)增加8.80萬元,增長30.3%,主要原因是年中追加新增人員醫(yī)療保險、計劃生育家庭慰問費、一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者疫情防控補助等。

        (7)節(jié)能環(huán)保支出242.10萬元,占15.7%,較年初預算數(shù)增加240.00萬 元,增長11428.6%,主要原因是年中追加農(nóng)村環(huán)境整治資金、退耕還林工程種苗造林費、公益林管護費等。

        (8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.26萬元,占2.9%,較年初預算數(shù)增加32.26萬元,增長248.2%,主要原因是年中追加危房改造資金、農(nóng)村舊房整治提升資金、農(nóng)村公路村社道路養(yǎng)護費等。

        (9)農(nóng)林水支出536.01萬元,占34.8%,較年初預算數(shù)增加383.28萬元,增長251%,主要原因是年中追加動物防疫補助、生豬養(yǎng)殖污染防治補助、易地搬遷補助、防疫員補助、煙葉生產(chǎn)發(fā)展資金、“星級村”村干部工作報酬、禽糞污資源化利用整縣推進項目、財政專項扶貧資金、一事一議項目資金、東西協(xié)作項目資金等。

        (10)住房保障支出34.35萬元,占2.2%,較年初預算數(shù)增加6.73萬元,增長24.4%,主要原因是年中追加新增人員住房公積金、危房改造補助資金。

        (11)災害防治及應急管理支出10.06萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加10.06萬 元,增長100%,主要原因是年中追加自然災害救災資金。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共財政撥款基本支出636.73萬元。其中:人員經(jīng)費547.26萬元,較上年決算數(shù)增加93.82萬元,增長20.7%,主要原因是人員增加,新增公務員4名、事業(yè)單位1名、三支一扶2名。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資135.58萬元、績效工資68.12萬元、一次性獎金10.45萬元、平時考核獎勵7.56萬元、規(guī)范性津補貼70.38萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼9.31萬元、社會保障繳費83.31萬元、住房公積金30.15萬元、目標考核獎29.74萬元、村干部補助78.94萬元、未休年休假報酬15.17萬元、健康休養(yǎng)費8.55萬元。公用經(jīng)費89.47萬元,較上年決算數(shù)增加5.03萬元,增長6%,主要原因是脫貧攻堅驗收期間,各項工作開支增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、委托業(yè)務費、咨詢費、勞務費、差旅費等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說明

        2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入63.00萬元,較上年決算數(shù)增加63.00萬元,增長100%,主要原因是本年新增農(nóng)村舊房整治提升資金53萬元、新型冠狀病毒感染經(jīng)費10萬元。本年支出63.00萬元,較上年決算數(shù)增加63.00萬元,增長100%,主要原因是本年新增農(nóng)村舊房整治提升資金53萬元、新型冠狀病毒感染經(jīng)費10萬元。

        (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

        本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費支出共計4.89萬元,較年初預算數(shù)減少0.11萬元,下降2.2%,主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降,我鄉(xiāng)2020年無接待費。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,我鄉(xiāng)2020年未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0.48萬元,下降8.9%,主要原因是遵照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮公務用車運行維護費。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2020年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

        公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務車購置支出。

        公務車運行維護費4.89萬元,主要用于縣內因公出行、安全檢查、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、扶貧幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.11萬元,下降2.2%,較上年支出數(shù)減少0.48萬元,下降8.9%,主要原因是遵照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,壓縮公務用車運行維護費。

        公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務接待支出。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.89萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經(jīng)費情況說明

        2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出59.20萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、委托業(yè)務費、咨詢費、勞務費、差旅費、水電費等。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.77萬元,下降6%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

        本年度會議費支出0.20萬元,較上年決算數(shù)減少0.24萬元,下降54.5%,主要原因是疫情原因,減少會議。本年度培訓費支出 0.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.30萬元,增長500%,主要原因是人員增加,培訓增多。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2020年度本部門政府采購支出總額44.00萬元,其中:政府采購貨物支出32.82萬元、政府采購工程支出3.20萬元、政府采購服務支出7.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.00萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 44.00萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購產(chǎn)業(yè)發(fā)展種苗、政府辦公用品、政府安監(jiān)樓整修等。

        五、預算績效管理情況說明

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預算績效管理要求,本部門對21個項目開展了績效自評,涉及金額964.66萬元。從評價情況來看,整體支出績效較高,較好的實現(xiàn)了預期的績效目標。2020年本單位各類專項項目資金及時準確使用到位,有效保障資金支付進度、提高資金使用效率。改進措施:需要進一步提升工作效率和質量,提高預算績效管理水平。

        (二)績效自評結果

        1.績效自評表

        2020年度預算資金績效自評表

        轉移支付(項目)名稱

        新冠疫情防控

        自評總分
        (分)

        100

        實施部門(單位)

        巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府

        聯(lián)系人
        及電話

        蔣明
        57731204

        項目資金(萬元)

        全年預算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率
        (%)

        執(zhí)行率得分
        (分)

        5.72

        5.72

        100%

        10

        年度總體目標

        年初設定目標

        全年目標實際完成情況

        按照財政部提出對疫情防控資金實行全流程監(jiān)管、加強追蹤問效的相關要求,突出防控資金“效率與效果并重”,在迅速出臺政策措施、撥付疫情防控資金的同時,更要提高資金使用效益,確保資金投得準、管得住、用得好、效益高。

        疫情發(fā)生以來,我鄉(xiāng)嚴格按照中央、省、市、縣各項政策措施要求,按照“特事特辦、急事急辦”的原則,嚴格把控、積極防范、認真落實,扎實摸排外來人員,建立村級防控值守點及落實群防群治制度;對財政安排的疫情防控資金積極組織做好績效目標設立、績效運行監(jiān)控和績效自評等全過程預算績效管理,及時糾正資金使用中的偏差,確保疫情防控資金使用安全高效,嚴格按照相關規(guī)定專款專用、有效監(jiān)管,并建立明細臺賬和領用簽收制度,及時公示公開,接受群眾監(jiān)督,確保各項措施的規(guī)范運行。

        績效指標

        指標名稱

        計量單位

        年度指標值

        調整后指標值
        (未調不填)

        全年完成值

        得分系數(shù)
        (%)

        權重
        (分)

        指標得分
        (分)

        困難群眾滿意度

        %

        100


        100

        100%

        20

        20

        疫情防控資金到位率

        %

        100


        100

        100%

        30

        30

        疫情防控率指標值

        %

        100


        100

        100%

        20

        20

        疫情防控防護用具供應指標值

        1000


        1000

        100%

        20

        20

        未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明





        2.績效自評報告或案例

        無。

        (三)重點績效評價結果

        無。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

        (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

        (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57731204。

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