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        [索 引 號(hào)]
        115002370086616986/2021-01114
        [ 主題分類 ]
        財(cái)政
        [ 體裁分類 ]
        財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣財(cái)政局
        [ 發(fā)字文號(hào) ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2020年度決算公開說明
        [ 成文日期 ]
        2021-09-28
        [ 發(fā)布日期 ]
        2021-09-28
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2020年度決算公開說明

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        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

        2.負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行;組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè),改善群眾生活環(huán)境。

        3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)秩序;保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

        4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù),加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)民增收。

        5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作,積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系,加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè),促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

        6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,發(fā)揮村(居)民委員會(huì)的群眾自治作用,維護(hù)群眾合法權(quán)益。

        7.加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定;承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任;配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

        8.建立完善基層治理體系,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員,協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

        9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        1.下列7個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu):黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

        2.所屬事業(yè)單位5個(gè):綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所,均為公益一類事業(yè)單位。

        (三)單位構(gòu)成

        本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

        二、單位決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2,223.72萬元,支出總計(jì)2,223.72萬元。收支較上年決算數(shù) 減少21.54萬元、 下降 1%,主要原因是農(nóng)村危舊房改造基本完成,投入支出減少。

        2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,978.97萬元,較上年決算數(shù)減少83.53萬元,下降4%,主要原因是農(nóng)村危舊房改造基本完成,投入減少。其中:財(cái)政撥款收入1,949.03萬元,占98.5%;其他收入29.94萬元,占1.5%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余244.75萬元。

        3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2,156.16萬元,較上年決算數(shù)減少21.54萬元,下降1%,主要原因是農(nóng)村危舊房改造基本完成,支出減少。其中:基本支出 727.17萬元,占33.7%;項(xiàng)目支出1,429.00萬元,占66.3%。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.56萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是往年預(yù)付工程款和應(yīng)收往來款掛賬。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,193.79萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少51.47萬元,下降2.3%。主要原因是農(nóng)村危舊房改造基本完成,投入支出減少。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,543.06萬元,較上年決算數(shù)減少7.22萬元,下降0.5%。主要原因是新冠肺炎疫情緩解,防疫防控投入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加703.53萬元,增長(zhǎng)83.8%。主要原因是年中追加扶貧、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.65萬元。

        2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,720.25萬元,較上年決算數(shù)增加54.77萬元,增長(zhǎng)3.3%。主要原因是農(nóng)村人畜飲水和自然災(zāi)害救助支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加880.72萬 元,增長(zhǎng)104.9%。主要原因是年中追加扶貧、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等項(xiàng)目。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.46萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是往年預(yù)付工程款和應(yīng)收往來款掛賬。

        4.比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)一般公共服務(wù)支出641.64萬元,占37.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加229.80萬 元,增長(zhǎng)55.8%,主要原因是人員調(diào)入及工資調(diào)整、實(shí)施人居環(huán)境整治項(xiàng)目和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

        (2)公共安全支出1.80萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.80萬 元,增長(zhǎng)100%,主要原因是司法人民調(diào)解員2020年度補(bǔ)貼。

        (3)教育支出1.16萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬 元,增長(zhǎng)0%,主要原因是執(zhí)行年初預(yù)算指標(biāo),轄區(qū)3所小學(xué)助學(xué)。

        (4)文化旅游體育與傳媒支出41.50萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.65萬 元,增長(zhǎng)30.3%,主要原因是加大了宣傳農(nóng)村種植產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游的投入。

        (5)社會(huì)保障與就業(yè)支出227.91萬元,占13.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加58.65萬 元,增長(zhǎng)34.65%,主要原因是民政救助、移民救助、殘疾人扶持以及社保等方面支出增加。

        (6)衛(wèi)生健康支出31.42萬元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.77萬 元,增長(zhǎng)22.5%,主要原因是對(duì)優(yōu)撫對(duì)象的補(bǔ)助和新冠肺炎防疫防控支出。

        (7)節(jié)能環(huán)保支出168.27萬元,占9.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加163.98萬 元,增長(zhǎng)3822.4%,主要原因是林業(yè)管護(hù)費(fèi)用、實(shí)施貧困村環(huán)境整治工程。

        (8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.75萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.75萬 元,增長(zhǎng)198.2%,主要原因是追加農(nóng)村舊房提升資金、轄區(qū)道路養(yǎng)護(hù)開支等。

        (9)農(nóng)林水支出521.23萬元,占30.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加366.21萬 元,增長(zhǎng)236.2%,主要原因是增加村社干部補(bǔ)助、農(nóng)村扶貧項(xiàng)目、村級(jí)一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三峽后續(xù)項(xiàng)目資金等。

        (10)住房保障支出28.33萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.87萬 元,增長(zhǎng)7.1%,主要原因是人員增加和公積金調(diào)增。

        (11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.26萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.26萬 元,增長(zhǎng)100%,主要原因是追加自然災(zāi)害救助和冬春救助。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出727.17萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)634.29萬元,較上年決算數(shù)增加87.92萬 元,增長(zhǎng)16.1%,主要原因是鄉(xiāng)政府和村(社區(qū))人員和工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資及津貼補(bǔ)貼、住房公積金、村干部補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨聘人員補(bǔ)助、遺屬撫恤。公用經(jīng)費(fèi)92.88萬元,較上年決算數(shù)減少21.19萬元,下降18.6%,主要原因是2019年購買了1輛公務(wù)車,2020年未購車。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)、食堂支出、廣告宣傳、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.10萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.10萬元。本年收入405.97萬元,較上年決算數(shù)減少106.25萬元,下降20.7%,主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目減少。本年支出405.97萬元,較上年決算數(shù)減少106.25萬元,下降20.7%,主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目減少。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.25萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元,下降10.2%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。 較上年支出數(shù)減少13.40萬 元,下降59.2%,主要原因是2019年購買了1輛公務(wù)車,2020年未購車。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2020年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

        公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)減少19.98萬元,下降100%,主要原因是2019年購買了1輛公務(wù)車,2020年未購車。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬元,主要用于縣鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.5%,主要原因是車輛燃料價(jià)格波動(dòng)。較上年支出數(shù)增加6.58萬元,增長(zhǎng)246.4%,主要原因是2019年末購公務(wù)車1輛,2020年共2輛公務(wù)車投入使用。

        公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元,下降100%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0%。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2020年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本單位人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.63萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.20萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)、食堂開支、廣告宣傳等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13.60萬元,增長(zhǎng)21.7%,主要原因是人員增加,新冠肺炎宣傳和全面排查力度加大。

        本年度會(huì)議費(fèi)支出6.02萬元,較上年決算數(shù)增加3.05萬元,增長(zhǎng)102.7%,主要原因是村干部換屆、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控部署等會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.86萬元,較上年決算數(shù)減少6.65萬元,下降78.1%,主要原因是受新冠肺炎疫情影響縣外培訓(xùn)減少。

        (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (三)政府采購支出情況說明

        2020年度本單位政府采購支出總額29.94萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出29.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.94萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 29.94萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購宣傳脫貧攻堅(jiān)工作相關(guān)內(nèi)容。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)24個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)24項(xiàng),涉及資金1399.06萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,2020年本單位整體支出績(jī)效較好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。各類專項(xiàng)資金及時(shí)、準(zhǔn)確使用到位,有效保障了資金支付進(jìn)度、提高了資金使用效率。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效自評(píng)表

        轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱

        新冠肺炎防疫

        自評(píng)

        總分

        (分)

        100

        實(shí)施部門(單位)

        巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府

        聯(lián)系人

        及電話

        郭傳明57517001

        項(xiàng)目資金(萬元)

        全年預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        (%)

        執(zhí)行率得分

        (分)

        30

        29.9991

        100%

        10

        年度總體目標(biāo)

        年初設(shè)定目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        保障新冠疫情暴發(fā)期間全鄉(xiāng)病毒消殺,各村社區(qū)宣傳、走訪調(diào)查、卡點(diǎn)登記、疫情排查等工作有序進(jìn)行,確保全鄉(xiāng)人員安全穩(wěn)定。

        全鄉(xiāng)設(shè)置2個(gè)省級(jí)交叉哨卡,1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)哨卡,保障全鄉(xiāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)防控疫情防控期間物資保障。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)名稱

        計(jì)量

        單位

        年度

        指標(biāo)值

        調(diào)整后

        指標(biāo)值

        (未調(diào)不填)

        全年

        完成值

        得分
        系數(shù)
        (%)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)

        得分

        (分)

        傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資

        儲(chǔ)備到位率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        突發(fā)

        公共衛(wèi)生事件

        快速響應(yīng)率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        哨卡

        個(gè)

        2


        2

        100%

        15

        15

        宣貫政策

        知曉率

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15

        各地方機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)情況滿意度

        %

        100%


        100%

        100%

        15

        15


        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政單位以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政單位取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57517001。

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