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        [索 引 號]
        11500237709411624C/2021-01854
        [ 主題分類 ]
        財政
        [ 體裁分類 ]
        財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ]
        巫山縣人民政府
        [ 發(fā)字文號 ]
        [ 標  題 ]
        重慶市巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
        [ 成文日期 ]
        2019-11-22
        [ 發(fā)布日期 ]
        2019-11-22
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

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        重慶市巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算

        情況說明

        一、部門基本情況

        (一)職能職責。

        1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示;負責政策法規(guī)宣傳服務。

        2.負責轄鄉(xiāng)黨的建設和精神文明工作。

        3.負責制定和實施轄區(qū)經濟發(fā)展計劃、財政預算,負責城鄉(xiāng)經濟發(fā)展、經濟結構調整、經濟組織培育及宏觀管理工作;協(xié)同有關鄉(xiāng)搞好市場監(jiān)管,維護和市場秩序,促進生產發(fā)展。對轄區(qū)生產生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

        4.負責實施組織城鎮(zhèn)化建設工作,搞好基礎設施建設;負責城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設與保護等工作。

        5.負責基層組織建設和民主法制建設,促進村民、居民自治。負責轄區(qū)社區(qū)建設工作。

        6.負責農業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務的管理協(xié)調和公共服務。

        7.負責社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災等到突發(fā)事件,維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

        8.完成縣委縣政府部署的各項任務。

        (二)機構設置。

        本單位設10個辦公室和服務機構。

        黨政辦公室

        黨群辦

        經濟發(fā)展辦

        社會事務辦

        安監(jiān)辦

        食藥監(jiān)辦

        財政所

        社保所

        農業(yè)服務中心

        文化服務中心

        (二)單位構成。

        (四)機構改革情況。

        無變化

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明。

        1.總體情況。本部門2018年度收入總計1,936.98萬元,支出總計1,936.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加670.38萬元、增長52.93%,主要原因是工程項目增多工資結構調整,工程項目和人員調資基本支出增加。

        2.收入情況。本部門2018年度收入合計1,724.45萬元,較上年決算增加580.13萬元,增長50.70%,主要原因是對煤礦礦權資源的補償以及人員結構調整,工資變動其中:財政撥款收入1,724.45萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余212.53萬元。

        3.支出情況。本部門2018年度支出合計1,936.98萬元,較上年決算數(shù)增加670.38萬元,增長52.93%,主要原因是對煤礦礦權資源的補償以及人員結構調整,其中:基本支出532.00萬元,占27.47%;項目支出1,404.98萬元,占72.53%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

        4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入1,724.45萬元,較上年決算數(shù)增加580.13萬元,增長50.70%。主要原因是對煤礦礦權資源的補償以及人員結構調整。較年初預算數(shù)增加1,078.63萬元,增長167.02%。主要原因是對煤礦礦權資源的補償以及人員結構調整。此外,年初財政撥款結轉和結余212.53萬元。

        2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出1,936.98萬元,較上年決算數(shù)增加670.38萬元,增長52.93%。主要原因是對煤礦礦權資源的補償以及人員結構調整。較年初預算數(shù)增加1,291.16萬元,增長199.93%。主要原因是對煤礦礦權資源的補償以及人員結構調整。

        3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

        4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)一般公共服務支出523.57萬元,占27.03%,較年初預算數(shù)增加193.46萬元,增長58.60%,主要原因是工資調標,公車改革,公務員平時考核政策出臺,人員經費、公用經費增加。

        (2)教育支出0.75萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是教育專項支出無變化。

        (3)文化體育與傳媒支出32.90萬元,占1.70%,較年初預算數(shù)增加8.60萬元,增長35.39%,主要原因是當年文化宣傳費用增加。

        (4)社會保障與就業(yè)支出96.32萬元,占4.97%,較年初預算數(shù)增加17.20萬元,增長21.74%,主要原因是人員結構調整,辦公室人員的增加。

        (5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.12萬元,占1.35%,較年初預算數(shù)增加0.41萬元,增長1.59%,主要原因是國家對個人的醫(yī)療補助力度加大。

        (6)節(jié)能環(huán)保支出2.04萬元,占0.11%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是對環(huán)保建設力度加大,重視生態(tài)環(huán)保建設。

        (7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出214.83萬元,占11.09%,較年初預算數(shù)增加211.83萬元,增長7,061.00%,主要原因是本地居民素質提高,自主意識增強。

        (8)農林水支出566.20萬元,占29.23%,較年初預算數(shù)增加425.74萬元,增長303.10%,主要原因是脫貧攻堅期間,基礎設施項目增多。

        (9)交通運輸支出3.00萬元,占0.15%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是交通運輸支出無變化。

        (10)資源勘探信息等支出16.00萬元,占0.83%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是資源勘探信息支出無變化。

        (11)商業(yè)服務業(yè)等支出20.00萬元,占1.03%,較年初預算數(shù)增加20.00萬元,增長0.00%,主要原因是商業(yè)服務業(yè)支出無變化。

        (12)國土海洋氣象等支出401.39萬元,占20.72%,較年初預算增加401.39萬元,增長0.00%,主要原因是脫貧攻堅時期,項目種類增多。

        (13)住房保障支出33.86萬元,占1.75%,較年初預算數(shù)增加12.53萬元,增長58.74%,主要原因是人員變動幅度大。

        (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

        本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出532.00萬元。其中:人員經費448.33萬元,較上年決算數(shù)增加64.60萬元,增長16.83%,主要原因是人員變動大,基本支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、民政定補人員生活補助、住房公積金等。公用經費83.68萬元,較上年決算數(shù)減少1.78萬元,下降2.08%,主要原因是差旅培訓減少、政府節(jié)約開支等。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費。

        (三)政府性基金預算收支決算情況說明。

        本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入20.00萬元,較上年決算數(shù)增加20.00萬元,增長0.00%,主要原因是追加項目收入,本年支出20.00萬元,較上年決算數(shù)增加19.00萬元,增長1,900.00%,主要原因是追加項目收入。

        三、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總體情況說明。

        2018年度本部門“三公”經費支出共計10.58萬元,較年初預算數(shù)減少6.72萬元,下降38.84%,主要原因是“一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算有所下降,較上年支出數(shù)增加5.06萬元,增長91.67%,主要原因是脫貧攻堅關鍵年,各類出差培訓會議次數(shù)增加以及上級部門指導檢查工作增多,本鄉(xiāng)下村指導工作次數(shù)增加,公務車用的也比較頻繁。

        (二)“三公”經費分項支出情況。

        2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

        公務車購置費0.00萬元。

        公務車運行維護費8.60萬元,主要用于當年脫貧攻堅關鍵年下村指導脫貧工作次數(shù)頻繁以及機要文件交換、縣內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1萬元,下降7.53%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數(shù)增加3.97萬元,增長85.75%,主要原因是脫貧攻堅關鍵年,各類出差培訓會議次數(shù)增加以及上級部門指導檢查工作增多,本鄉(xiāng)下村指導工作次數(shù)增加,公務車用的也比較頻繁。

        公務接待費1.98萬元,主要用于接待接受相關鄉(xiāng)檢查指導工作發(fā)生的接待支出等。費用支出較年初預算數(shù)減少6.02萬元,下降75.25%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數(shù)增加1.09萬元,增長122.47%,主要原因是脫貧攻堅關鍵年,各上級部門指導檢查工作增多。

        (三)“三公”經費實物量情況。

        2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為2輛;國內公務接待55批次195人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費101.68元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.30萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出61.76萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費,會議費,差旅費、勞務費、水電費、電話費,公務接待費等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少9.05萬元,下降12.78%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

        (二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于垃圾環(huán)保車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購,無相關經費支出。

        五、預算績效管理情況說明

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        (三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-57633118

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