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        [索 引 號(hào)]
        115002370086616986/2023-00671
        [ 主題分類 ]
        財(cái)政
        [ 體裁分類 ]
        財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣財(cái)政局
        [ 發(fā)字文號(hào) ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        重慶市巫山縣民政局2022年度部門決算情況說明
        [ 成文日期 ]
        2023-09-22
        [ 發(fā)布日期 ]
        2023-09-22
        [ 有 效 性 ]

        重慶市巫山縣民政局2022年度部門決算情況說明

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        重慶市巫山縣民政局2022年度部門決算情況說明


        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        縣民政局貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,貫徹執(zhí)行市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于民政工作的安排部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

        1.貫徹執(zhí)行民政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂全縣民政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

        2.依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

        3.統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助管理工作。

        4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)工作,提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推進(jìn)基層民主政治建設(shè)。

        5.負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理工作。

        6.負(fù)責(zé)婚姻管理工作,推進(jìn)婚俗改革。

        7.負(fù)責(zé)殯葬管理工作,推進(jìn)殯葬改革。

        8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,負(fù)責(zé)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的備案管理;承擔(dān)敬老院行業(yè)監(jiān)督管理職責(zé);承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

        9.落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展。

        10.落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

        11.組織擬訂慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

        12.組織擬訂社會(huì)工作和志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

        13.在職責(zé)范圍內(nèi)依法對(duì)民政行業(yè)、民政領(lǐng)域的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理,承擔(dān)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

        14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        縣民政局設(shè)下列4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室,社會(huì)救助科,社會(huì)事務(wù)與福利科,基層政權(quán)與區(qū)劃地名科(行政審批科)。局機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名,副局長(zhǎng)3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名(其中:辦公室主任1名,社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)與福利科、基層政權(quán)與區(qū)劃地名科各設(shè)科長(zhǎng)1名)。

        民政局下設(shè)5個(gè)事業(yè)單位,分別是巫山縣最低生活保障事務(wù)中心(巫山縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核查認(rèn)定中心)、巫山縣救助管理站、巫山縣婚姻登記中心(巫山縣民政局婚姻登記處)、巫山縣社會(huì)福利中心,為縣民政局所屬公益一類事業(yè)單位,核定(參公)事業(yè)編制24名。保留巫山縣殯葬管理所,為縣民政局所屬公益二類事業(yè)單位,核定事業(yè)編制4名。

        (三)單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣民政局(本級(jí))、巫山縣婚姻登記中心、巫山縣社會(huì)福利中心。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2022年度收入總計(jì)29,649.65萬元,支出總計(jì)29,649.65萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,958.13萬元,增長(zhǎng)11.1%,主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金支出、城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼等導(dǎo)致收支增加。

        2.收入情況。2022年度收入合計(jì)29,589.13萬元,較上年決算數(shù)增加2,908.45萬元,增長(zhǎng)10.9%,主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金、城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼等導(dǎo)致收入增加。其中:財(cái)政撥款收入29,570.56萬元,占99.9%;其他收入18.57萬元,占0.1%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.52萬元。

        3.支出情況。2022年度支出合計(jì)29,641.88萬元,較上年決算增加2,951.58萬元,增長(zhǎng)11.1%,主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金、城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼等導(dǎo)致支出增加。其中:基本支出700.39萬元,占2.4%;項(xiàng)目支出28,941.49萬元,占97.6%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.77萬元,較上年決算數(shù)增加6.54萬元,增長(zhǎng)531.7%,主要原因是公益性崗位補(bǔ)貼結(jié)余。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29,629.85萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,955.34萬元,增長(zhǎng)11.1%。主要原因是新增第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金、城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼等導(dǎo)致財(cái)政撥款收、支增加。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28,817.44萬元,較上年決算數(shù)增加2,512.97萬元,增長(zhǎng)9.6%。主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金收入、城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)和發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加8,807.94萬元,增長(zhǎng)44.0%。主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金屬于中央財(cái)政資金,不在本級(jí)年初預(yù)算范圍內(nèi),城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼等導(dǎo)致比年初預(yù)算數(shù)有所增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.29萬元。

        2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,876.73萬元,較上年決算數(shù)增加2,572.26萬元,增長(zhǎng)9.8%。主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金支出、城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)和發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)。較年初預(yù)算數(shù)增加8,867.23萬元,增長(zhǎng)44.3%。主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金屬于中央財(cái)政資金,不在本級(jí)年初預(yù)算范圍內(nèi),城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼等導(dǎo)致比年初預(yù)算數(shù)有所增加。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與上年決算數(shù)持平。

        4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)社會(huì)保障與就業(yè)支出28,818.30萬元,占99.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加8,865.41萬元,增長(zhǎng)44.4%,主要原因是第一失能特困集中供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)資金屬于中央財(cái)政資金,不在本級(jí)年初預(yù)算范圍內(nèi),城鄉(xiāng)低保救助金、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)金調(diào)標(biāo)、發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼等導(dǎo)致支出增長(zhǎng)。

        (2)衛(wèi)生健康支出28.41萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.83萬元,增長(zhǎng)3.0%,主要原因是人員新增不在年初預(yù)算中導(dǎo)致支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

        (3)住房保障支出30.02萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,增長(zhǎng)3.4%,主要原因是人員新增不在年初預(yù)算中導(dǎo)致支出數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出688.82萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)613.32萬元,較上年決算數(shù)增加34.57萬元,增長(zhǎng)6.0%,主要原因是調(diào)整在職人員工資待遇、津貼補(bǔ)貼等原因?qū)е禄局С鲈黾印H藛T經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)75.50萬元,較上年決算數(shù)增加0.74萬元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是上年度部分賬務(wù)在本年列支導(dǎo)致支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)用、單位法律服務(wù)咨詢費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入753.12萬元,較上年決算數(shù)增加383.08萬元,增長(zhǎng)103.5%,主要原因一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)護(hù)理能力提升工程比上年收入多,二是福利中心福彩公益金分成用于巫峽敬老院消防整改,上年度無此項(xiàng)收入。本年支出753.12萬元,較上年決算數(shù)增加383.08萬元,增長(zhǎng)103.5%,主要原因一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心(站)護(hù)理能力提升工程比上年收入多,二是福利中心福彩公益金分成用于巫峽敬老院消防整改,上年度無此項(xiàng)收入。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

        本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

        2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬元,下降17.9%,主要原因一是單位壓減三公開支,開源節(jié)流,加強(qiáng)預(yù)算管理,有計(jì)劃才有支出,二是本年部分費(fèi)用沒有及時(shí)報(bào)賬。較上年支出數(shù)增加3.43萬元,增長(zhǎng)61.3%,主要原因是單位壓減三公開支,開源節(jié)流,加強(qiáng)預(yù)算管理,有計(jì)劃才有支出。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2022年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,與上年度持平。

        2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi),與上年度持平。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.02萬元,主要用于民政事務(wù)工作檢查、護(hù)送受助人員返鄉(xiāng)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長(zhǎng)0.3%,主要原因是上年部分費(fèi)用在本年度支出導(dǎo)致比預(yù)算數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加2.59萬元,增長(zhǎng)58.5%,主要原因是上年部分費(fèi)用在本年度支出。

        公務(wù)接待費(fèi)2.01萬元,主要用于接待市外(內(nèi))民政部門來我單位學(xué)習(xí)調(diào)研民政事務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作及社會(huì)救助人員護(hù)送接待等所發(fā)生的接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.99萬元,下降49.8%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)增加0.84萬元,增長(zhǎng)71.8%,主要原因是公務(wù)接待頻次及人數(shù)比上年度有所增加。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53批次257人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)78.13元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.51萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

        本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.68萬元,下降100.0%,主要原因是本年度無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.57萬元,較上年決算數(shù)增加1.44萬元,增長(zhǎng)1107.7%,主要原因是本年度培訓(xùn)人次增多。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

        2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.64萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)和電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品服務(wù)支出等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.58萬元,下降4.4%,主要原因是一是厲行節(jié)約,減少不必要的開支。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

        (四)政府采購(gòu)支出說明

        2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額214.79萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.50萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出213.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.52萬元,占政府采購(gòu)支出總額的32.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額69.52萬元,占政府采購(gòu)支出總額的32.4%。主要用于采購(gòu)三級(jí)服務(wù)體系、辦公設(shè)備購(gòu)置和巫峽敬老院護(hù)理人員等工作人員的服務(wù)費(fèi)。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和32個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)32項(xiàng),涉及資金32,572.58萬元。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

        詳見附件。

        2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

        本部門無績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

        3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

        本部門均完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

        (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        本局無財(cái)政局委托第三方開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

        (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        向昌蒲?? 023-57685075

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